Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас ООО на ОСНО. В этом году нам оплатили аванс с заложенным НДС уже 20%, т.к. точно знают что отгрузка будет в след. году. Чтоб не доплачивать в след. году 2 %. Подскажите на сколько это правомерно и как это отражать в моей бухгалтерии?