Здравствуйте. Организация на ОСНО. Организация приобрела товар на территории республики Беларусь. В налоговую направили заявление о ввозе товаров и уплате ндс, которое ифнс успешно приняло и проставило соответствующую отметку. Вопрос: как отразить в 1С 8.3 (8.3.21.1302) частями зачет этого НДС (НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза) в разных периодах (например 3 и 4 кв 2022г.), чтобы не возникло спорных моментов с ифнс?